S AP物料账未分配差异 2
物料9 99-GPK95-00371在 1 1月份物料账运行后有未分配差异 8 0776910 ,如下图所示:
从上图 C KM3N上看 ,1 1月份结算时 , 工单入库数量为 0,即没有收货发生,当月的结算差异为9 6560681 , 如下图
C O03所示 :
发现物料 9 98-GYV14-00171与上图 C KM3N中金额有差异 , 其它物料则与 C KM3N中一致 。
T -CODE:MB51查看 物料998-GYV14-00171出入库情况,发现在9月份有3 PCS的工单退货
3 PCS对应金额为 1 9945 , 这时在制金额为 3 084857 , 如下图所示 , 即与上图 C KM3N金额一致
另M B51发现物料998-GYV13-00171/998-GYV14-00171在 1 1月份有工单 2 62退料
综上 , 工单 1 00000488745在 1 1月份没有入库 , 且有工单 2 62退料 , 另外还把工单数量修改为已入库数量
(自开发报表查询发现),造成在制成本无法结转,未分配差异金额-8 0776910 = 工单退料差异 (6 45296+1648641
)+在制成本(-4 06292-1560270-3084857-4843009-6092739-2090541 )+工单结算差异(9 6560681
), 分解明细如下图所示 :