SAP 顾问段位之钢铁 MIR7发票预制 MIRO 采购对账

作者:SAP养家 约 3 分钟阅读 更新日期:2025-03-02 1 年前更新 标签:CO, FI, MM, 物料管理, 财务
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在MM模块和FICO模块有一个重要的环节,那就是发票预制和过账。

在很多课程里,对这块讲解主要分三步走:

1 ME21N采购订单

2 MIGO收货

3 MIR7 发票预制 MIRO发票过账

这个操作是SAP 发票中最基本的操作,90%的课程都这样讲,然后大家都这样学,然后又教给其他人。

下图就最简单的创建采购订单和收货的过程

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但我们收到供应商发票时,大部分课程都是教我们这样做发票

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你有没发现一个问题

数量3是4月份入库的,数量7是5月份入库的,那么我们做4月份发票时 不应该出现5月份7那一行

怎么办?我们通过自己巴拉巴拉之后发现可以把7那一个删除。

思考一下: 你从这个画面 怎么知道 要删除7那一行 ?

还有个问题 :如果供应商本月下了很多账采购订单,收货也很频繁,你怎么判断哪些该留,哪些该删?

因此 这种方法比较适合业务量少,业务比较简单的企业。

你看下你属于那个段位?绝大顾问都停留在这个水平,特别是乙方顾问。

(当然有人会同时输入多个采购订单,但是前面问题还是无法有效解决)

等你把段位所有系列听完,就知道这个方法有多么LOW了。

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关于作者:SAP养家

企业信息化与 SAP 技术顾问,长期专注 SAP ABAP、FI/CO、MM、SD 等模块的技术分享与实战经验总结。查看更多介绍

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