我上节课讲了篇用Debug解决物料分类账报错,见下面链接:
[ SAP Debug解决物料分类账报错
](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0MjQ2OTUxNw==&mid=2247486151&idx=1&sn=b301679eecfd72ac175437abcf5c39ce&chksm=e97a9525de0d1c33180b5e1a35a24afaa328e38452f0b72db34dcdc3ba284ae94199433f65c6&scene=21#wechat_redirect)
后来很多粉丝追问, 找到那个料之后,差异怎么解决的 ?
那我先说说, 我是怎么解决的,然后再说说 **其他业务场景** 。
我这个呢,是联产品,没有入库但是却分摊到了差异。我只需要把 结算规则 修改成0即可。
当然,联产品的逻辑还是 有一点小小复杂 。
**其他业务场景呢?**
(一)工单报工了,但没入库,你做订单结算时也会有差异,因为数量是0.004,所以很容易造成数据溢出。
解决方法 :冲销报工。
(二) 发票跨月
因为上个月入库上月领用,到本月就剩下 0.004,这个月发票到了,有差异,因为数量很少,所以很容易造成数据溢出。
解决方法 :手动把差异调走 。
手工怎么调,那就是八仙过海各显神通了,很多顾问都会。
我自己也总结了一套 。
还有就是其他原因,具体问题具体分析。